Здравствуйте!
У вас две базы по одному ЮР лицу? У вас "физическое" разделение учета по головной организации и по обособленному подразделению? или как? У вас обособленные структурные подразделения выделены на отдельный баланс ?
Мне не понятно, почему учет в разных базах(?)
Логически вопрос закрывается, если речь именно об "особобках".
Если есть расчеты между подразделениями, то используйте счет 79.02.
Введите Операцию вручную (как проводки).
На каком счете вы вели расчеты по ОПС в ПФР в 2008г.? По идее, сальдо переплаты у вас в учете должно быть выделенное.
Но в Плане счетов текущей редакции 2.0 конфигурации даже нет уже старых субсчетов ко всем прежним расчетам с внебюджетными фондами, по которым администратором уплаты была Налоговая Инспекция.
Тогда я задействую счет 69.02 в примере. Переплатили по сч.69.02 именно в вашем подразделении по какой-то из ОПС частей? сами субсчет определите.
Например, сальдо по сч.69.02.1 - 10001р Желательно его регулировать тем периодом, когда налоговая зачет произвела. Если нельзя тем периодом, то первыми числами года.
1) Д 79.02 К69.02.1 10001
/ Однако есть тонкость, хорошо ли пр-ма воспримет Кт69.02.1(!) Это надо будет отследить при формировании Регламентных отчетов в ПФР. /
Далее закрывайте у себя сч.79 "в оплату" по ЕНВД (сч.68.1), в счет будущих оплат (как аванс).
2) Д68.11 енвд К 79.02 10001.
Думаю, всё понятно.
/ Интересно, вы не ведете постоянных расчетов по сч.79 (что для меня странно в вашем случае!..)?🤔 /
Я вам написала по учету в конфигурации 1С.Бух.8.2. Надеюсь, угадала. Вы-то не указали свою конфигурацию.
Читайте
здесь . И будьте внимательны в следующий раз при задании вопроса. Нужно указывать параметры вашей рабочей конфигурации 1с.Предприятие(!) 😓